問題已解決
老師您好,申報增值稅的時候,預交的增值稅和申報表的增值稅相差 0.01 申報失敗,提前申報表主表不允許填寫負數,這個怎么處理?



先填寫咱預繳的本期扣除的這個數據。
2024 04/01 11:49

84784962 

2024 04/01 11:51
扣除的數比它系統出來的數多了 0.01 啊就是

玲老師 

2024 04/01 11:51
扣除的數是系統自動帶出來的嗎?咱們是什么情況預繳的稅款?

84784962 

2024 04/01 11:54
代開的紙質增值稅發票,去稅局打印的時候就立馬扣稅了,扣了 29126.22,但是系統出來的本期應納稅額是 29126.21,所以下面應補退稅額是-0.01

84784962 

2024 04/01 11:54
我可以修改為跟系統一樣嗎?報表藍色部分可以修改

玲老師 

2024 04/01 11:56
這種系統帶出來的。差額寄到營業外收支就行。按照系統帶出來數據申報。

玲老師 

2024 04/01 11:56
這個是系統帶出來的數據尾插就這樣處理就行。
