問題已解決
3月收到紅票要做進項稅轉出,藍票在以前月份已抵扣,是不是當月稅務局申報就會跳出來這一票,勾選?還是在申報表里面填寫?



對,就是申報表附表二里面填寫
2024 04/01 11:17

84785025 

2024 04/01 11:17
不是勾選對吧??

東老師 

2024 04/01 11:18
對,這個不需要再勾選的

84785025 

2024 04/01 11:22
那如果3月份開的紅票 ,需要3月做進項稅轉出嗎?4月轉出可以不?

東老師 

2024 04/01 11:23
四月份申報三月增值稅的時候進項稅額轉出

84785025 

2024 04/01 11:24
能不能做在以后月份 ?比如賬務我5月份處理,然后6月份申報進項稅轉出

東老師 

2024 04/01 11:24
不行,開了紅色發票就得做處理

84785025 

2024 04/01 11:25
就是對方3月份開的 我必須在三月份做進項稅轉出?

東老師 

2024 04/01 11:25
對,沒錯的,是的這樣

84785025 

2024 04/01 11:26
那萬一紅票沒有及時給到我呢??

東老師 

2024 04/01 11:26
這種你要是沒拿到肯定也不知道對方開紅字了,所以就不用填

84785025 

2024 04/01 11:27
嗯 所以也是可以以后月份做呀

東老師 

2024 04/01 11:27
但是做好還是拿到發票就操作

84785025 

2024 04/01 11:29
為啥呢??不及時操作會怎樣

東老師 

2024 04/01 11:30
比如說對方開紅字發票了,肯定是減少銷項稅額了,你遲遲不轉出稅務可能是有提醒,畢竟現在都電子上傳到網上的
