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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,有個(gè)供應(yīng)商,我們應(yīng)付款是10萬,發(fā)票和收據(jù)都是10萬,但是項(xiàng)目上說扣1萬不付了,以后也不付了,那收據(jù)怎么開,是按10還是9



您好,你們收據(jù)按照實(shí)際收款金額開。
2024 04/01 09:50

84785022 

2024 04/01 09:50
那發(fā)票呢

東老師 

2024 04/01 09:51
發(fā)票按照10萬來開票的呢

84785022 

2024 04/01 09:51
那剩下的1萬怎么處理呢

東老師 

2024 04/01 09:52
無法收回,記入到營業(yè)外支出

84785022 

2024 04/01 09:53
老師,這個(gè)是扣供應(yīng)商的錢,應(yīng)該是我們無法支出吧

東老師 

2024 04/01 09:53
這個(gè)是你們扣下了少支付是吧

84785022 

2024 04/01 09:53
是的老師

東老師 

2024 04/01 09:54
那你們記入到營業(yè)外收入

84785022 

2024 04/01 11:01
老師,這個(gè)問題實(shí)際是這樣的,這個(gè)是合同里面約定的,隨著撥款扣下,因?yàn)檫@個(gè)是之前其他項(xiàng)目經(jīng)理給他墊付的保險(xiǎn)等費(fèi)用,現(xiàn)在要扣下來,再還給墊付的項(xiàng)目經(jīng)理,這樣的話怎么開票和收據(jù)

84785022 

2024 04/01 11:02
我們是建筑企業(yè),是被**方

東老師 

2024 04/01 11:02
這個(gè)真是抱歉,這種**的沒太操作過,不太確定是怎么做
