問題已解決
老師,你看我二月發生的銷售,三月份發生銷售退回這樣做賬,對嗎



你這個分錄不對,你這個紅字應該是之前的分數不變,金額是負數
2024 03/30 16:58

郭老師 

2024 03/30 16:59
如果之前做了收入,還需要紅沖結轉的成本

84784957 

2024 03/30 16:59
那我怎么做賬

84784957 

2024 03/30 17:01
老師你的意思是把之前的分錄改成負數嗎?格式不變嗎?那我上個月直接結轉成本到利潤,我沖減利潤嗎?

郭老師 

2024 03/30 17:04
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費負數
月末結轉到本年利潤負數

84784957 

2024 03/30 17:10
老師你看一下,2月的結轉,我這個月怎么沖成本?

郭老師 

2024 03/30 17:11
對的是的,這個成本是結轉的商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,借主營業務成本負數

84784957 

2024 03/30 17:11
結轉不會我是不是借本年利潤負數,貸主營業務成本負數?

郭老師 

2024 03/30 17:11
借本年利潤負數貸主營業務成本負數。

84784957 

2024 03/30 17:24
謝謝老師,感謝感謝

郭老師 

2024 03/30 17:25
不用客氣,周末愉快
