問題已解決
請問老師,1月初收到專票,記為:待認證進項稅額,2月1號進行勾選認證,那么我轉出這個待認證進項稅額為進項稅額是在1月末轉出還是2月初轉呢?



你好,如果實際抵扣所屬期是1月份,那就是在1月份做結轉的分錄?
2024 03/29 16:59

84785037 

2024 03/29 17:16
謝謝老師。前會計將其他應收款記為預收賬款,這還能調整嗎?

84785037 

2024 03/29 17:20
記為預付賬款

84785037 

2024 03/29 17:21
實際上都是老板轉出到自己賬上的款項

鄒老師 

2024 03/29 17:58
你好,賬務處理有錯誤,是可以做相應調整的?

84785037 

2024 03/29 18:01
應該怎么調整呢?感謝

鄒老師 

2024 03/29 18:03
你好,前會計將其他應收款記為預收賬款
是應當計入其他應收款的貸方,錯誤的計入了預收賬款的貸方嗎??
