問題已解決
老師,請問下,這個是我做的內賬,中途建賬的,老板給我的數據,我這樣子做有啥問題嗎?



你好,您也只能是根據這個來建賬的
2024 03/28 17:21

84785021 

2024 03/28 17:28
好的吧,有啥問題嗎?

東老師 

2024 03/28 17:29
沒問題,根據這個建賬就可以了

84785021 

2024 03/28 17:30
如果實收資本沒有的情況下,是不是把這個差額記到未分配利潤里面或者說其他應付款老板那里

東老師 

2024 03/28 17:34
對,你倒擠的話就只能放到這個科目里面

84785021 

2024 03/28 17:35
或者其他應付款老板,可以嗎

東老師 

2024 03/28 17:37
可以呀!這個兩個科目都行,但是我覺得未分配利潤好點

84785021 

2024 03/28 17:38
為啥利潤分配未分配利潤好點呢

東老師 

2024 03/28 17:38
其他應付款不是屬于往來款嗎,將來還是得歸還呢

84785021 

2024 03/28 17:38
我們是個體工商戶,錢都是老板的呀

東老師 

2024 03/28 17:39
哦,要是個體戶這個就沒啥區別了

84785021 

2024 03/28 17:41
做利潤分配未分配利潤和其他應付款都可以是吧

東老師 

2024 03/28 17:44
對,沒問題,肯定都是可以的

84785021 

2024 03/28 17:47
我現在建立的期初科目,后期都能沖平嗎?

東老師 

2024 03/28 17:48
可以,后期通過賬上調整科目是可以的

84785021 

2024 03/28 17:48
咋調整,你給我舉個例子根據我現在給你的資產負債表

東老師 

2024 03/28 17:50
比如說短期借款到期,借短期借款 貸銀行存款

84785021 

2024 03/28 17:52
到時候沖掉就可以了是吧

東老師 

2024 03/28 17:53
對,到時候沖銷了就成了
