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老師 我們公司成立了工會 有專門的工會銀行賬戶 工會也給我們打了5W的建設基金在卡上 現在我們用工會的錢買了書包和筆那些去慰問留守兒童 請問這個要怎么做賬呢



你好,這個建設基金是在你企業的賬號里面嗎?
2024 03/28 15:46

84785010 

2024 03/28 15:47
沒有 單獨開了一個賬戶 戶名就是**公司工會

郭老師 

2024 03/28 15:49
這個建設基金卡在誰的名下?

84785010 

2024 03/28 15:50
在公司名下呀

郭老師 

2024 03/28 15:52
收到借銀行存款貸、其他應付款
購買
借其他應付款貸銀行存款

84785010 

2024 03/28 15:53
還有一部分是用來過節給員工發過節費的 如果是其他應付款的話 賬務上這部分就提現不出了呀

郭老師 

2024 03/28 15:55
你好,這里的錢是不是你們之前支付出去的?借應付職工薪酬、工會經費貸、銀行放款做的?

84785010 

2024 03/28 15:57
我還沒做 現在才開始要做

郭老師 

2024 03/28 15:57
你好,這里面的錢是不是你們公司賬戶支付給工會的?

84785010 

2024 03/28 15:58
不是 是之前工會給我們的

郭老師 

2024 03/28 15:59
你好,同學,工會這里面的錢是哪里來的?

84785010 

2024 03/28 16:01
我們公司成立了工會后 是我們這縣上總工會轉給我們的

郭老師 

2024 03/28 16:04
企業發放給職工的做福利費。

84785010 

2024 03/28 16:06
我是想掛其他應付 但是掛其他應付 過節費那些做福利費的話 這個其他應付不就一直掛到5W在啊

郭老師 

2024 03/28 16:08
你好,你不管工會支付還是你企業支付,這個都需要交個稅,合并到工資薪金,能分出一個人是多少的都需要。

84785010 

2024 03/28 16:09
老師 可不可以這樣做 收到5W時 借銀行 貸其他應付 支付出去時候 借福利費 貸其他應付款負數

郭老師 

2024 03/28 16:11
不行,你看下你這個分錄不平。

84785010 

2024 03/28 16:14
那支付出去的過節費要怎么寫分錄呢 老師

郭老師 

2024 03/28 16:15
帳上做福利費借其他應付款貸營業外收入
政府補助的
