問題已解決
小規模季度不超過30w,普票的銷項稅季末怎么結轉至營業外收入呢,分錄如何做



借應交稅費,應交增值稅、
貸營業外收入。
2024 03/28 10:04

84785035 

2024 03/28 10:04
是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:營業外收入嗎

郭老師 

2024 03/28 10:05
可以的,可以這么做的。

84785035 

2024 03/28 10:19
23年度增值稅又要退給我們錢,我們不想退,可以怎么做把期末的章做平嗎

郭老師 

2024 03/28 10:20
你好,可以的,營業外支出。

84785035 

2024 03/28 10:22
分錄要怎么做呢

郭老師 

2024 03/28 10:22
借營業外支出貸應交稅費,你看下當時應交稅費有余額吧。

84785035 

2024 03/28 10:29
嗯嗯23年年末應交稅金在貸方是負值

郭老師 

2024 03/28 10:31
好,那就按照我上面的來寫不就可以了嗎?

84785035 

2024 03/28 10:38
額嗯好的,這個營業外支出企業所得稅稅前可以扣除嗎

郭老師 

2024 03/28 10:39
也不可以不可以稅前扣除。

84785035 

2024 03/28 10:40
我現在要計提23年的全年所得稅,這個是在23年12月份計提,還是去1月份計提呢,還是都可以呢

郭老師 

2024 03/28 10:41
季度預繳的,12月份計

84785035 

2024 03/28 10:42
那匯算清繳的呢,這預繳和匯算清繳的有沒有啥區別

郭老師 

2024 03/28 10:43
匯算清繳,你當月繳納,當月計提就行。

84785035 

2024 03/28 10:45
現在是23年全年沒計提企業所得稅,我需要計提預繳的所得稅嗎,還是直接等匯繳繳納計提就行了呢

郭老師 

2024 03/28 10:46
你好,第四季度需不需要交?

84785035 

2024 03/28 11:01
本年利潤期末在借方

郭老師 

2024 03/28 11:02
你好虧損的證明你們是虧損的今年

84785035 

2024 03/28 11:04
嗯嗯利潤分配-未分配利潤也是借方

84785035 

2024 03/28 11:07
那也就是說我們今年虧損,歷年來也是虧損,所以不要計提和交所得稅是嗎

郭老師 

2024 03/28 11:28
是的對的,是這么做的
