問題已解決
老師,請問一下公司采購商品已經到了,也已經付款了,但是發票下月初才開過來這種情況怎么做賬??



可以先暫估入賬。借,庫存商品貸,應付賬款暫估
等發票到了以后沖銷暫估的會計分錄,再按照發票做賬
2024 03/27 16:47

84784963 

2024 03/27 16:49
但是我已經做賬了,也確認一定能夠收到票,我們是小規模,可不可以,借:庫存商品貸:銀行存款

東老師 

2024 03/27 16:49
也可以這么做,拿到發票以后再付在后面

84784963 

2024 03/27 16:49
然后收到票附在這個月做賬的原始憑證后面

東老師 

2024 03/27 16:50
沒問題,你這么做也可以的

84784963 

2024 03/27 16:50
像這種三月開的票,我放到一月的憑證里面可以的嗎?

東老師 

2024 03/27 16:51
可以,只要是不跨年的就成
