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期初建賬錄入科目余額表的時候,應收賬款負數應該怎么錄入?出具資產負債報表應該怎么調?



您好,可以錄應收賬款負數,報表重分類預收款項或合同負債
2024 03/27 16:03

84785011 

2024 03/27 16:04
報表重分類是咋操作的?

小林老師 

2024 03/27 16:05
就是模擬個分錄,比如借預付貸應付

84785011 

2024 03/27 16:05
是直接調整報表還是做個分錄?

小林老師 

2024 03/27 16:07
就是調表不調賬的
