問題已解決
老師企業所得稅年度申報,例如有一部分沒有發票是不是需要費用要調增



同學你好
這個需要的
2024 03/27 13:16

84785013 

2024 03/27 13:18
請問是在企業所得稅年度申報這里調增嗎

樸老師 

2024 03/27 13:20
同學你好
對的
年度匯算清繳的時候調增

84785013 

2024 03/27 13:23
有5個表,我應該在哪個表填寫

樸老師 

2024 03/27 13:28
納稅調整項目明細表

84785013 

2024 03/27 13:31
這個表是按照實際填寫,不管,有沒有發票,只要是,實際發生的,都填寫是吧

樸老師 

2024 03/27 13:33
對的
調增的直接填寫在調增欄

84785013 

2024 03/27 13:35
老師A100000這個表是按照實際發生填寫,不管收入,和支出,有沒有發票,都填寫是吧

樸老師 

2024 03/27 13:36
對的
按年度利潤表填寫

84785013 

2024 03/27 13:51
老師,我們公司去年對公支付運輸費10萬元,但是對方沒有給我們開發票,那么我需要把這10萬調減是吧?

樸老師 

2024 03/27 13:56
同學你好
這個是調增的
調減調增是看調整后多交增值稅還是少交增值稅來說的

84785013 

2024 03/27 14:01
多交所的稅就是調增是吧

樸老師 

2024 03/27 14:05
對的
這次說對了哦

84785013 

2024 03/27 14:11
老師A105000納稅調整項目明細表里,沒有調銷售費用這一欄,我應該填哪里

樸老師 

2024 03/27 14:12
同學你好
扣除類的調增就可以了

84785013 

2024 03/27 14:19
老師填到那個框框

樸老師 

2024 03/27 14:22
填寫在扣除類的其他欄

84785013 

2024 03/27 14:25
假如有票10萬,無票20萬,那我賬載金額,和稅收金額,應該分別填那個

樸老師 

2024 03/27 14:28
張載金額三十萬
稅收金額十萬
