問題已解決
老師外購禮品贈送客戶,視同銷售的確認增值稅是按發(fā)票含稅金額*0.13嗎



視同銷售的確認增值稅是按發(fā)票含稅金額/1.13*0.13
2024 03/27 11:22

84784984 

2024 03/27 11:50
貸記應交增值稅銷項稅,借記主營業(yè)務成本嗎?

家權(quán)老師 

2024 03/27 11:50
借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:主營業(yè)務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:主營業(yè)務成本,
貸:庫存商品。
