問題已解決
匯算清繳填寫后,出現退稅,我公司不想退稅,調減成本是在匯算清繳成本表填寫嗎?年報利潤表也要填寫減去的成本嗎?



不要調財報 直接在匯算申報里調業務招待費之類的
2024 03/27 10:50

84784975 

2024 03/27 10:51
業務招待費已經按實際的填寫了

84784975 

2024 03/27 10:53
我公司是建筑企業,請問老師要怎么調才好呢?

劉允文老師 

2024 03/27 10:53
在納稅調整項目明細表? 二、扣除類? (三)業務招待費支出 第3欄調增金額里一點點往上調 直到把退稅金額抵消掉就行 其它的不要動

84784975 

2024 03/27 10:55
退16萬的稅,這個調的多哩!

劉允文老師 

2024 03/27 10:58
是的? 盡量不要退稅 如果不是對自己公司非常有信心的話? ?目前可以調業務招待費 福利費之類的 前面的損益之類的項目不要動??

84784975 

2024 03/27 11:02
期間費用明顯表里面也要填寫嗎?那么會不會影響年報的損益類的金額?

劉允文老師 

2024 03/27 11:09
期間費用那里不要動 我們能動的只是期間費用的調整項 跟憑證 財務報表都沒關系? ?可以這么理解 我憑證報表都沒問題 只是我自己心虛 覺得這個業務招待費報多了 調少點 想多交點稅

84784975 

2024 03/27 11:12
那也調不了多少啊?

劉允文老師 

2024 03/27 11:17
這個只能是有多少調多少了 或者還有種辦法 就是反結賬 把去年做賬結轉的成本刪除掉一部分 然后重新結賬 改財報 然后報匯算 主要妳這個退稅金額比較大

84784975 

2024 03/27 11:18
好的,謝謝老師!

劉允文老師 

2024 03/27 11:22
沒事不客氣? 有問題歡迎再咨詢
