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老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提 暫估計提時: 借:管理費用 貸:其他應付款-暫估(往來單位) 收到發(fā)票且支付時,分錄應該怎么吖?



借:其他應付款-暫估(往來單位)
? ? 增值稅-進項
貸:銀行存款
2024 03/26 17:24

84784979 

2024 03/26 17:29
收到,謝謝

家權(quán)老師 

2024 03/26 17:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提 暫估計提時: 借:管理費用 貸:其他應付款-暫估(往來單位) 收到發(fā)票且支付時,分錄應該怎么吖?
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