問題已解決
請問老師,應該記為其他應付款的往來資金,記成了營業外收入,應該怎么調整



沖銷原分錄,再做正確分錄
2024 03/26 15:08

84785043 

2024 03/26 15:08
跨年了 怎么辦啊

文文老師 

2024 03/26 15:14
若是小企業會計準則,直接沖銷原分錄,再做正確分錄

84785043 

2024 03/26 15:18
是小企業會計準則
麻煩給一個完整的分錄唄 謝謝

文文老師 

2024 03/26 15:24
直接沖銷原分錄,再做正確分錄

文文老師 

2024 03/26 15:24
原分錄是怎么做的

84785043 

2024 03/26 17:06
原來就是 借銀行存款
貸 營業外收入

文文老師 

2024 03/26 17:06
做調整分錄 貸:其他應付款 貸:營業外收入(負數)

84785043 

2024 03/26 17:07
這個跨年了也是這樣記嘛?現在營業外收入科目下沒有資金

文文老師 

2024 03/26 17:12
跨年了也是這樣記

84785043 

2024 03/26 17:12
那營業外收入自動 結轉嘛

文文老師 

2024 03/26 17:21
營業外收入,結轉損益時結轉

84785043 

2024 03/26 17:23
這個是之前年度的 那需要附什么票據呢

文文老師 

2024 03/26 17:25
不用附單據了,直接結轉

84785043 

2024 03/26 17:26
沖銷分錄時要什么單據啊

文文老師 

2024 03/26 17:26
不用附單據了,直接做
