問題已解決
老師勞務費計提是按實發工資還是應發工資



您好,按應發來計提的
2024 03/26 12:34

84784995 

2024 03/26 15:54
計提勞務費?
借管理費用-勞務費48371.6
? ? 管理費用-工資92.1
? ?貸應付賬款-XX48371.6
? ? ? 應付職工薪酬-應交個人所得稅92.1

84784995 

2024 03/26 15:55
按這個工資表計提的對不

84784995 

2024 03/26 15:55
我寫的這個分錄

84784995 

2024 03/26 15:57
和金額,還有下面手寫的差額128.92用于轉賬手續費這個賬怎么做分錄
按48500開票

劉艷紅老師 

2024 03/26 15:59
1、企業計提工資時:
工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關費用
借:管理費用等——工資
貸:應付職工薪酬——工資
2、企業發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等 (實際發的工資)
其他應付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金)
應交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分)
3、企業計提單位繳納的社保及公積金時:
借:管理費用——社保 (社保和公積金)
貸:應付職工薪酬——社保 (含公積金)
4、企業繳納社保和公積金的時:
借:應付職工薪酬——社保
其他應付款——社保
貸:銀行存款等

劉艷紅老師 

2024 03/26 15:59
手續費計入財務費用里面

劉艷紅老師 

2024 03/26 16:00
按我發的這個來計提吧,

84784995 

2024 03/26 16:01
這個是我們給付的勞務費應發某勞務公司的

劉艷紅老師 

2024 03/26 16:05
是你們收到勞務公司的發票,是吧

84784995 

2024 03/26 16:58
是的有發票

84784995 

2024 03/26 17:01
差額128.92啥也沒用沒附件依據怎么入財務費用

劉艷紅老師 

2024 03/26 17:03
這個可以去銀行開發票的,先用回單入賬

84784995 

2024 03/26 22:02
去銀行開個128.92元的發票是嗎?

劉艷紅老師 

2024 03/26 22:49
是的,是的,這個是利息方面的
