問題已解決
公司對公賬戶轉給法人私人賬戶備注的是備用金,要怎么做分錄呢?



借:其他應收款
貸:銀行存款
2024 03/23 09:37

84784992 

2024 03/23 09:38
其他應收款掛有數,那要怎么沖平呢?怎么做分錄?

家權老師 

2024 03/23 09:43
借:成本費科目
貸:其他應收款

84784992 

2024 03/23 09:50
如果轉給公司的內部員工的報銷款或者會務費備用金也是這樣嗎

家權老師 

2024 03/23 09:50
是的,都是也一樣的分錄

84784992 

2024 03/23 09:55
好的,謝謝老師

家權老師 

2024 03/23 09:55
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
