問題已解決
內賬不做價稅分離,每月計提、繳納增值稅怎么做賬務處理



這是要交給國家的稅費
2024 03/21 18:16

84784953 

2024 03/21 18:17
為什么是計入主營業務收入

84784953 

2024 03/21 18:19
因為是內賬,要另收稅點的

84784953 

2024 03/21 18:20
可以計入稅金及附加嗎

84784953 

2024 03/21 18:21
要交稅的

84784953 

2024 03/21 18:25
計提,借:稅金及附加
貸:應交稅費—未交增值稅
繳納,借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

家權老師 

2024 03/21 17:57
在季末
借;主營業務收入
貸:應交稅費-未交增值稅

家權老師 

2024 03/21 18:16
是的,就是要交的稅

家權老師 

2024 03/21 18:18
不沖收入沖誰呢?你當時做賬就應該把那個收入做價稅分離呀

家權老師 

2024 03/21 18:20
就是我那樣做的賬,不交稅就不沖收入

家權老師 

2024 03/21 18:22
你好,還有什么疑問嗎?

家權老師 

2024 03/21 21:56
那個是計提的附加稅的分錄,增值稅是直接減少了收入的。稅金及附加不含增值稅
