問題已解決
老師這筆業務怎樣做分錄



借銀行存款119.70
貸應收賬款119.70
2024 03/20 09:42

84784980 

2024 03/20 09:44
老師,0.3元的財務費用怎么處理,用不用計算出來應交增值稅,小規模納稅人

暖暖老師 

2024 03/20 09:45
借財務費用0.3
貸銀行存款0.3

84784980 

2024 03/20 09:46
稅金怎么處理

84784980 

2024 03/20 09:49
老師貸方是應收賬款還是主營業務收入,稅金用不用計算出來,按照1%,還是3%

暖暖老師 

2024 03/20 09:52
需要算出來的按照1%

84784980 

2024 03/20 10:08
借:銀行存款119.7 貸:主營業務收入118.51? ?應交稅費-應交增值稅1.19,借:財務費用0.3? 貸:銀行存款0.3。對不對

暖暖老師 

2024 03/20 10:09
你的會計分錄是對的

84784980 

2024 03/20 10:09
我覺得還是不對銀行存款120元,其中財務費用0.3,就是不會做分錄

暖暖老師 

2024 03/20 10:10
這個實際收到扣除了財務費用

84784980 

2024 03/20 10:11
就是不知道這筆財務費用怎么處理,應該是扣除財務費用之后實際收到119.7

暖暖老師 

2024 03/20 10:12
是的,應該是扣除財務費用后
