問題已解決
老師你好,公司今天提前支付物業一年的物業費,咋做賬啊?明天收到發票怎么做賬?還需要攤銷嗎?攤銷的分錄怎么做?是12個月每個月都要做攤銷的分錄嗎?



你好,借預付賬款貸銀
這個是租賃從幾月份到幾月份的?按照租賃期來分攤。
2024 03/19 17:20

84785009 

2024 03/19 17:32
2024年4月1日到2025年3月31日

郭老師 

2024 03/19 17:33
4月份借管理費用
貸預付賬款,月底做就可以的。

84785009 

2024 03/19 17:36
發票怎么做賬?

84785009 

2024 03/19 17:36
明天就能收到發票

84785009 

2024 03/19 17:36
我們是一般納稅人

郭老師 

2024 03/19 17:40
明天收到了發票,你現在抵扣嗎?因為你4月份才分攤,不需要抵扣的可以不用做。如果你需要抵扣增值稅的,借應交稅費應交增值稅進項待預付賬款,這個是發票的稅額。
