問題已解決
老師 物業(yè)費發(fā)票是1月份開具的 付款也是去年付的 所屬期是去年10月到12月的 那我1月怎么做賬呢



你好,按正常來說,你去年付款后。年底沒有收到發(fā)票,應(yīng)該做預(yù)提費用,如果金額不大,你今年收到發(fā)票,直接沖預(yù)付賬款入費用就行
2024 03/18 17:55

家家老師 

2024 03/18 17:57
如果金額大的話,做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時可以直接放入費用,

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2024 03/18 17:59
老師預(yù)提費用 是什么科目呢 是資產(chǎn)還是負(fù)債呢 我沒有這個會計科目的。

家家老師 

2024 03/18 18:07
新會計準(zhǔn)則不用這個科目了。我建議你:金額不大的,就在收到發(fā)票時直接入費用就行。如果怕后期稅務(wù)有麻煩,你做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時直接并入費用。
