問題已解決
老師,請問一下,A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)表中最后一行30(十)實際應補(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個1.21元是我匯算清繳后需要交的企業所得稅款嗎



是的,對的,是這么做的。
2024 03/18 15:38

郭老師 

2024 03/18 15:51
不管有沒有發票,都在這里面填寫。

郭老師 

2024 03/18 15:51
財務費用的,所有的手續費利息的都在這里面呀。

郭老師 

2024 03/18 15:55
調增的手續費和利息都在這里面。

郭老師 

2024 03/18 16:04
利息收入你為什么要調整,這里不用填寫啊,你不需要調整的,這里不要填寫不用動。

郭老師 

2024 03/18 16:07
不需要調整的項目不要在這里面填寫。

84784992 

2024 03/18 15:50
老師,請問一下,財務費用包含利息收入和手續費,那在A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)中的財務費用是填財務費用數據還是只填沒取得發票的銀行手續費數據?

84784992 

2024 03/18 15:51
填的是財務費用數據還是手續費數據?

84784992 

2024 03/18 15:53
那A105000納稅調整項目明細表里第30行(十七)其他這里填的是財務費用數據還是手續費數據?

84784992 

2024 03/18 16:04
賬套中整個賬務費用是負數,也就是利息收入比較多,那在A105000納稅調整項目明細表里第30行(十七)其他這里填正數還是負數?

84784992 

2024 03/18 16:06
所以在A105000納稅調整項目明細表里第30行(十七)其他這里要填的是銀行手續費是嗎
