問題已解決
老師,小規模普票30萬以內免增值稅,但是開票時還是帶著1%的增值稅,實際報稅時就是免增值稅,那我開票收入怎么做分錄呢



主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入
?????? 應交稅費-應交增值稅
如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免
2024 03/18 15:12

84784980 

2024 03/18 15:42
那記入營業外收入也要繳稅了吧

家權老師 

2024 03/18 15:45
本身就是收入,肯定要交稅的哈
