問題已解決
去年暫估的費用 ,今天來的主營業務成本的票,票是今年開的,怎么做分錄,原來暫估的是借:管理費用-暫估 貸其他應付款 現在怎么做分錄呢



你好
先沖銷暫估,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用
然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:相關科目?
2024 03/18 09:22

84784959 

2024 03/18 09:28
最后這個相關科目是什么意思呢

84784959 

2024 03/18 09:29
他是設計服務費,應該入的科目是主營業務成本

鄒老師 

2024 03/18 09:29
你好,如果支付了,就是銀行存款
如果沒有支付,就是應付賬款?

84784959 

2024 03/18 09:33
好的收到

鄒老師 

2024 03/18 09:34
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
