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實(shí)務(wù)
問題已解決
商標(biāo)轉(zhuǎn)讓,裝讓雙方 需要繳納稅費(fèi)有多少!



雙方都需要繳納印花稅。出處方需要繳納增值稅附加稅。還有所得稅。
2024 03/13 15:45

84784974 

2024 03/13 15:46
印花稅萬分之五吧!?購(gòu)買方只需要繳納印花稅嗎!?

玲老師 

2024 03/13 15:48
對(duì)的,你這兩個(gè)描述都是正確的。

84784974 

2024 03/13 15:50
出售價(jià)格在30萬以下,增值稅不涉及吧。小規(guī)模

84784974 

2024 03/13 15:51
出售方,借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入

玲老師 

2024 03/13 15:54
要是小規(guī)模就有這一筆,并且是普通發(fā)票是免稅的。貸方也要寫到增值稅,然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)銷外收入。

84784974 

2024 03/13 15:55
購(gòu)買方需要開發(fā)票嗎!?

玲老師 

2024 03/13 15:57
是的要開發(fā)票的是

84784974 

2024 03/13 15:58
購(gòu)買方也需要繳納增值稅!?

玲老師 

2024 03/13 16:01
購(gòu)買方只交印花稅,這個(gè)前面確認(rèn)過了其他稅款是銷售方交。

84784974 

2024 03/13 16:11
不開票可以嗎!?開收據(jù)!因?yàn)殚_票就走不了簡(jiǎn)易注銷了!

玲老師 

2024 03/13 16:12
可以呀,那就是沒有成本票要納稅調(diào)整交所得稅。

84784974 

2024 03/13 16:40
您指的是哪方!?

玲老師 

2024 03/13 16:43
采購(gòu)方?jīng)]有成本票不能稅前扣除。成本票是采購(gòu)方。

84784974 

2024 03/13 16:44
銷售方 不開票收入,有啥問題!?

玲老師 

2024 03/13 16:45
銷售方?jīng)]有開發(fā)票的收入做無票收入,沒有其他實(shí)質(zhì)影響。正常申報(bào)納稅。

84784974 

2024 03/13 16:47
購(gòu)買方 無票商標(biāo),形成無形資產(chǎn)了呀!怎么納稅調(diào)增。借:無形資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金。每年攤銷額,做調(diào)增吧!

84784974 

2024 03/13 16:50
30萬 攤銷20年 每年調(diào)增15000元唄!

玲老師 

2024 03/13 16:51
是的,就是把每年攤銷的金額納稅調(diào)整。

84784974 

2024 03/13 16:52
我企業(yè)購(gòu)買無票商標(biāo),以后我企業(yè)注銷的話。有啥問題嗎?!

玲老師 

2024 03/13 16:53
沒有啥問題呀,你也要是能銷售也正常銷售就行了。

玲老師 

2024 03/13 16:53
他和你注銷沒有啥直接關(guān)系。
