問題已解決
老師請問員工申請住房補貼,政府政府轉賬到公司,之后公司轉給員工, 收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 營業外收入 支給員工 借:管理費用 貸:銀行存款



同學你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 其他應付款, 支給員工 借:其他應付款, 貸:銀行存款。
2024 03/13 15:11

84784986 

2024 03/13 15:21
支給員工
借:其他應付款
貸:銀行存款

王雁鳴老師 

2024 03/13 15:33
同學你好,是的,就是這樣的分錄。

84784986 

2024 03/14 11:52
老師請問3月份的物業和水電費,4月繳費,5月收到發票,在3月份也要計提嗎

王雁鳴老師 

2024 03/14 11:53
同學你好,實際操作中,可以不用計提的。

84784986 

2024 03/14 11:57
好的老師 小規模公司在4月繳費哦計入哪個科目, 我計入應付賬款在資產負債表的應付賬款有負數

王雁鳴老師 

2024 03/14 13:36
同學你好,在4月繳費,最好記入預付賬款,或者其他應收款,如果記入應付賬款,確實在資產負債表的應付賬款有負數。
