問題已解決
老師,我們公司是裝修公司,目前公戶還沒有辦好,收入的裝修費都是打入的另一家公司,然后另一家公司再轉給我們老板的,請問這個應該怎么做賬呢?謝謝



可以的代收的記錄其他應收款就可以后面再收回來從這個往來我們是正常確認收入的。
2024 03/13 13:15

84784986 

2024 03/13 13:27
老師,那家公司扣了我們3.8 和稅點那我應該怎么記金額呢?按實際的記還是記應收的金額

玲老師 

2024 03/13 13:30
他不就是代收款嗎?為啥要扣你稅呢?他的服務費嗎?要是這樣他給你開發票。然后你計入到銷售費用就可以。

84784986 

2024 03/13 13:30
借:其他應收款 9972 元(已經被那家公司扣過 3.8 稅點的實際金額)
貸:主營業務收入 9972 元

玲老師 

2024 03/13 13:34
借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費。
代收款是借其他應收款,銷售費用,貸應收賬款。

84784986 

2024 03/13 13:36
就是從那家公司過了一下賬就扣了 3.8 個點的費用,我們是小規模的裝修公司

玲老師 

2024 03/13 13:37
這個就屬于對方的收入他給你開發票咱們
這個就屬于對方的收入,他給你開發票,咱們計入銷售費用就行。

84784986 

2024 03/13 14:41
老師,我還是不明白,分錄 是這樣兒嗎:1、 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收入 10000 元 2、借:其他應收款 9972 銷售費用 28 貸:應收賬款 10000,是這樣兒嗎

玲老師 

2024 03/13 14:44
那是這樣對的對的。
