問題已解決
我收到一張稅務局的通知,告知我有一張走逃發票3250.58元在本月要做“進項稅額轉出”處理,請問我這筆“進項稅額轉出”這筆分錄應該怎么下?



同學你好
之前分錄咋做的
2024 03/13 12:00

84784957 

2024 03/13 12:53
之前這么做的,借:應交稅費--進項稅額,貸:應付賬款

84784957 

2024 03/13 12:57
老師,我可以這樣做嗎?貸:應交稅費--進項稅額 紅字 貸:應交稅費--進項稅額轉出 補交稅款時,借:應交稅費--進項稅額轉出 貸:銀行存款

樸老師 

2024 03/13 12:57
同學你好
那你現在做
借應付賬款
貸進項轉出

84784957 

2024 03/13 13:04
那家是失聯企業,我們也聯系不上,貨款已經付完了,如果說貨款付完 的,是不是可以按我以上的方法去做?

樸老師 

2024 03/13 13:05
這個沒有發票計入營業外支出

84784957 

2024 03/13 13:09
對方是給了我們發票的,2021年就收到了發票并認證申報,現在2024年3月5號才收到稅局通知讓我們做進項稅額,請問應該怎樣下這套分錄呢?(不知能否按我下的分錄對不)

樸老師 

2024 03/13 13:14
這個不能抵扣的話就是做上面我給你的分錄

84784957 

2024 03/14 11:12
1.我收到發票價稅合計28255元,金額25004.42元,稅額3250.58元,按你所說做,現在轉出稅額:
借:應付賬款 3250.28元
貸:應交稅費一進項稅額轉出 3250.28元,這樣做對嗎?
2.按你所講做,應付賬款我還有借方余款3250.58元,這個賬我應該怎么平?

樸老師 

2024 03/14 11:15
不對
進項轉出到成本費用
2.計入營業外支出
