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老師,收了客戶1000帶店費,現在給客戶補1000的產品不收費,怎么做賬合理

84784998| 提問時間:2024 03/12 15:10
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,結轉收入 成本吧
2024 03/12 15:10
84784998
2024 03/12 15:49
怎么結轉呢 我有個銷售單 銷售收入1400 優惠1400 實際上就是0 應該怎么做分錄呢 之前收了1400的帶店費 已經收到了 這個1400的帶店費 這個帶店費1400是銷售在客戶帶店收的1400,銷售也會在這里拿工資700的帶店工資
謝謝老師
2024 03/12 16:08
就是這1000的費用相當于銷售貨物的收入
84784998
2024 03/12 16:22
分錄如何做呢,您現在不要看那個1000,就比如說這個銷售收入1400,贈品了1400的產品給客戶,這個1400是收了客戶的帶店費,但是這個帶店費收回來又給負責銷售人員分了700,這塊帶店費的收入,我分錄是,借,銀行貸其他業務收,給負責銷售人員700分錄是借,主營業務成本—工資700貸應付職工工資帶店費,現在問贈送給客戶1400的產品怎么做分錄
謝謝老師
2024 03/12 17:35
贈送給客戶的這部分要用總的銷售收入在實際銷售產品和贈與產品之間分攤,確認兩塊收入
84784998
2024 03/12 17:36
沒有其他銷售產品 就直接銷售了1400產品 然后優惠 就是0 分錄應該怎么做
謝謝老師
2024 03/12 17:46
借:銀行存款 貸:收入 同時結轉出售和贈送的兩塊成本 借:成本 貸:庫存商品
84784998
2024 03/13 09:44
老師你第一個借銀行是什么意思,沒有收款啊,我是統一月底結轉庫存的,按您的意思這筆贈送就不做分錄了?
謝謝老師
2024 03/13 09:46
銷售了1400的貨物,借方應該是應收賬款或者銀行存款吧
84784998
2024 03/13 10:02
然后優惠1400,就是贈品客戶1400的產品
謝謝老師
2024 03/13 11:09
那收入應該還是有1400的,只是結轉成本的時候,把銷售的和贈送的一起結轉
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