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老師,請問我司的業務招待費是93000,營業收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是多少呢



你好,業務招待費是93000,營業收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是0
2024 03/08 13:00

84785008 

2024 03/08 13:01
那就是說報表的納稅調增直接填93000嗎

鄒老師 

2024 03/08 13:01
你好, 是的,是這樣的

老師,請問我司的業務招待費是93000,營業收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是多少呢
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