問題已解決
老師,您好!請問企業使用權資產部分已經做了遞延所得稅的分錄,是否還需要將這部分再匯算清繳時做納稅調增調減呢



你好 需要的哈 按照你們的實際情況來調整的哈
2024 03/07 15:12

84784968 

2024 03/07 15:12
好的,謝謝

84784968 

2024 03/07 15:13
那就是做租金的費用調減,然后做折舊和未確認容易費用的調增嗎

王璐璐老師 

2024 03/07 15:16
你好? 是的哈?加油? 等你的好評哦

老師,您好!請問企業使用權資產部分已經做了遞延所得稅的分錄,是否還需要將這部分再匯算清繳時做納稅調增調減呢
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