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老師您好,請問一下,我們和供應商,支付最后一次尾款時,直接把零頭優惠了,付整數 請問這個零頭怎么處理了



你好,我們計入營業外收入或者沖減管理費用-其他
2024 03/07 11:31

84784986 

2024 03/07 11:33
如果做營業外收入-明細設置在其他嗎

暖暖老師 

2024 03/07 11:34
是的,都可以的,這樣就在平了往來科目

老師您好,請問一下,我們和供應商,支付最后一次尾款時,直接把零頭優惠了,付整數 請問這個零頭怎么處理了
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