問題已解決
老師,賬上結轉的未交增值稅和申報以后實際支付的未交增值稅金額不一致,賬上少0.01這個要怎么調賬?



差額計入管理費用-其他就是
2024 03/06 17:21

84785007 

2024 03/06 17:25
就是補記一個分錄,借管理費用-其他? ? 貸應交稅費-未交增值稅嗎?

家權老師 

2024 03/06 17:26
是的,就是那樣子做平就是

84785007 

2024 03/06 17:28
摘要是調整未交增值稅嗎

家權老師 

2024 03/06 17:31
是的,就是那樣子的

84785007 

2024 03/06 17:33
好的,非常感謝老師

家權老師 

2024 03/06 17:34
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
