問題已解決
23年12月份有筆工資憑證做錯了,我24年一月份沖紅了,需要用以前年度損益調整這個科目在做憑證嗎,因為跨年了



對的,是的,是這么做的。
2024 03/06 12:42

84785004 

2024 03/06 12:44
分錄怎么寫

郭老師 

2024 03/06 12:45
借應付職工薪酬、工資、貸、以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤。

84785004 

2024 03/06 12:52
老師您幫我看看,怎么寫分錄金額是多少

郭老師 

2024 03/06 12:53
你好,你具體的金額是多少?

郭老師 

2024 03/06 12:53
你12月份具體的金額是多少?

84785004 

2024 03/06 12:54
發照片了,上面有金額

郭老師 

2024 03/06 12:56
如果你這個車間已經結轉的主要業務成本金額是94619.09

84785004 

2024 03/06 12:58
什么意思啊,老師,幫我把分錄寫一下吧,還有金額

郭老師 

2024 03/06 13:01
借應付職工薪酬、工資、94619.09
貸、以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配未分配利潤94619.09
不是有車間的制造費用,這個制造費用月末結轉到主營業務成本了沒有啊。

84785004 

2024 03/06 13:07
上個月沖的,這個月寫這個有沒有關系

郭老師 

2024 03/06 13:22
你好,沒有關系的,可以的。

84785004 

2024 03/06 14:22
資產負債表不平了,改那個科目呢?

郭老師 

2024 03/06 14:24
你好,資產不等于負債加所有者權益嗎?你看下損益類的科目結轉了嗎?

郭老師 

2024 03/06 14:25
這以前年度審計調整需要結轉到利潤分配。未分配轉。
