問題已解決
老師,請問一般納稅人收到了這種發票,如何做賬呢,會計分錄怎么寫呢?



這個是員工出差發生的吧?
2024 03/06 11:17

84784984 

2024 03/06 11:18
是的,還拿回一張外地住宿發票呢

玲老師 

2024 03/06 11:19
住宿的要是專用發票可以抵扣,現在圖上這張發票不能抵扣。
借管理費用差旅費貸銀行存款。
就是住宿的專用發票,再增加借方一個進項科目就行了,可以抵扣。

84784984 

2024 03/06 11:20
這個待訂機票產品,就是借:管理費用-差旅費。 貸:銀行存款,是嗎

玲老師 

2024 03/06 11:22
是的,這個分錄是這樣的對的。
