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請問,2023年10月份的增值稅,做的延期緩交稅款,今年2月18號扣的,申報2月份增值稅的時候填的表,對嗎,還是應該填1月份所屬期的增值稅表,不太理解



您好,那您看一下您延期多長時間,然后再確定什么時候申報?
2024 03/06 10:57

84784965 

2024 03/06 11:06
今年2月份到期了,已經扣款了

玲老師 

2024 03/06 11:10
對的,你2月份申報時填寫對的。到2月扣款就可以了。

84784965 

2024 03/06 11:26
我填的2月份所屬期的增值稅報表,不對是嗎

玲老師 

2024 03/06 11:28
這個應該是填寫10月份的增值稅的數據。 把這個稅款申報到稅務局扣款。。

84784965 

2024 03/06 11:41
主表第30行的填了吧,填到幾月份的報表

玲老師 

2024 03/06 11:43
好,這個是10月份的,應該填寫10月份的。

84784965 

2024 03/06 13:34
你沒理解我的的意思,都過去半年了,在去大廳改表格嗎?

84784965 

2024 03/06 13:34
還能這么干?

84784965 

2024 03/06 13:36
扣稅之前中間持續好幾個月,主表顯示期末未繳稅款多少錢,一直有個數,到期交了,再回頭改10月份報表?

玲老師 

2024 03/06 13:38
你好,你要是網站不能操作就去大廳。
就是在申報系統里找到對應所屬期的申報表,填寫申報交稅就可以了。

84784965 

2024 03/06 14:00
能操作,我想確認下是1月還是2月報表,你直接讓我填去年10月份的

玲老師 

2024 03/06 14:04
您好,您找到10月所屬期填寫申報這樣。

玲老師 

2024 03/10 11:23
按稅款所屬期這個填寫申報
