問題已解決
老師,請問以下三個的做賬順序是先誰?結轉稅費、計提上個月各種稅、帶認證轉進項(上月未認證的發票)



先結轉應交增值稅,在計提附加稅費
2024 03/06 09:37

84784987 

2024 03/06 09:41
老師,怎么結轉稅費?

家權老師 

2024 03/06 09:41
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅

84784987 

2024 03/06 10:01
老師,我這個是怎么回事,哪有問題?

家權老師 

2024 03/06 10:05
他這個就是學院派,把自己搞復雜了

84784987 

2024 03/06 10:11
之前一直賬上這樣結轉的,現在這個月數字對不上。我該怎么弄?

家權老師 

2024 03/06 10:15
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
