問題已解決
去年12月已經付款的貨款,在一月份收到發票(小規模/小企業會計制度),這個怎么入賬呢



你好,同學
借庫存商品
應交稅費應交增值稅
貸預付賬款
2024 03/05 16:23

84784991 

2024 03/05 16:23
已經形成成本了,我要做到去年的成本

冉老師 

2024 03/05 16:24
這樣的話,借方以前年度損益調整

84784991 

2024 03/05 16:28
利潤分配-未分配利潤科目嗎?

冉老師 

2024 03/05 16:30
利潤分配-未分配利潤科目嗎?
也可以直接用這個科目

84784991 

2024 03/05 16:31
不用調整到利潤分配-未分配利潤里面嗎

冉老師 

2024 03/05 16:32
以前年度損益調整,這個科目要結轉到利潤分配-未分配利潤

84784991 

2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調整,袋:應付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調整

84784991 

2024 03/05 16:37
是這樣嗎

冉老師 

2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調整,袋:應付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調整
時點

冉老師 

2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調整,袋:應付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調整
是的

84784991 

2024 03/05 16:38
匯算清繳怎么調減嗎

冉老師 

2024 03/05 16:39
在10500附表納稅調減即可的

84784991 

2024 03/05 16:54
去年的報表還用調整嗎

冉老師 

2024 03/05 16:55
去年的報表還用調整嗎
不用
