問題已解決
23年12月做了無票成本,因款已經支付,對方發票還沒開過來,所以先做的暫估,借:原材料或者費用貸:應付賬款。現在發票到了,但是到的發票和當時暫估的金額不一致,有沒開夠的,也有開的多的!請問怎么記賬?做分錄



你好開多少沖多少
借應付賬款貸原材料
借原材料貸應付或者預付
看你當時支付怎么掛的
2024 03/05 06:47

23年12月做了無票成本,因款已經支付,對方發票還沒開過來,所以先做的暫估,借:原材料或者費用貸:應付賬款。現在發票到了,但是到的發票和當時暫估的金額不一致,有沒開夠的,也有開的多的!請問怎么記賬?做分錄
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