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直接找郭老師,借稅金及附加,貸應交稅費,在借應交稅的,貸銀行存款,營業外支出這個賬怎么做呢?



借營業外支出,貸應交稅費,預交增值稅20
2024 03/04 16:08

84784963 

2024 03/04 16:20
報時增值稅是可以減掉的,是附加稅不可以減了,不能再預繳里減了,應該是附加稅進營業外支出吧?

84784963 

2024 03/04 16:21
還有個問題,就是我們比如本月發了兩個月工人工資8萬,分兩個月報個稅一個月4萬,那是不是當月只能計提4萬呢?

郭老師 

2024 03/04 16:21
你要附加稅做稅金及附加里面就可以的,增值稅借,預交增值稅貸,銀行存款一直在借方有余額。

84784963 

2024 03/04 16:28
還有個問題,就是我們比如本月發了兩個月工人工資8萬,分兩個月報個稅一個月4萬,那是不是當月只能計提4萬呢?

郭老師 

2024 03/04 16:28
不用的集體可以按照8萬。

84784963 

2024 03/04 16:31
里面應付職工工資有不少余額,我這邊計提可以按照個稅計提吧

郭老師 

2024 03/04 16:33
可以的,可以這么做的。

84784963 

2024 03/04 16:36
那可以本月發8萬,然后本月計提4萬,下個月計提4萬吧,因為應付職工薪酬里有不少余額

郭老師 

2024 03/04 16:37
可以的,可以這么做的,但是企業根據權責發生制,你當月的工資當月計提。

郭老師 

2024 03/04 16:37
為什么要分開計提?如果是一個月的,你的工資表好做嗎?

84784963 

2024 03/04 16:41
因為我們工資才發到去年8月,這部分8萬是工人工資,我怕計提太多,應付職工薪酬余額太多了,個稅我也是按照攤下來的計提的,所以問問老師的

郭老師 

2024 03/04 16:43
那你應該賬上按月支付,沒有支付的掛著應付職工薪酬。
