問題已解決
匯算清繳之前紅沖一筆去年的銷售收入,匯算清繳的時候可以調減去年的銷售額嗎?



你好,最好是不要這么做,你這樣的話,你的增值稅銷售額,所得稅的銷售額不一致。
2024 03/04 10:34

84785019 

2024 03/04 10:35
但是確實需要這樣做的話,是不是增值稅申報也要更正申報啊

郭老師 

2024 03/04 10:37
增值稅沒法更正的。

郭老師 

2024 03/04 10:37
你的增值稅是在今年開出來的,不是嗎?

84785019 

2024 03/04 10:40
就是這筆銷售收入是去年7月份開的銷項票,現在需要紅沖,且不會在重新開正數銷項出去,所以需要沖減去年的銷售收入,這樣操作可以嗎?

郭老師 

2024 03/04 10:40
你好,增值稅沒法去紅沖之前的。

郭老師 

2024 03/04 10:40
因為它有一個比對關系,你這個了解嗎。

郭老師 

2024 03/04 10:40
你去填寫附屬銷售額,你申報不了,比對不通過,因為你的負數發票不是當時開出去的。

84785019 

2024 03/04 10:41
也就是說匯算清繳之前,有銷售收入紅沖的話,也不能調整去年的銷售收入,對嗎?

郭老師 

2024 03/04 10:42
可以的,可以這么做的。

84785019 

2024 03/04 10:42
可以怎么做?

郭老師 

2024 03/04 10:46
借銀行負數
貸主營業務收入負數,應交稅費負數。

84785019 

2024 03/04 10:47
那這樣匯算清繳的時候可以調減銷售收入嗎?可以這樣操作嗎?影響去年的增值稅嗎?

郭老師 

2024 03/04 10:48
對的,是的,有影響你的增值稅銷售額,所得稅的銷售額不一致,就這一個差異,還有其他的問題嗎?
