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小規模納稅人貨物收入3%減按1%繳納增值稅,比如金額是40萬,稅額是4000,應該如何記賬?



同學您好,借:應收賬款,貸:主營業務收,應交稅金-應交增值稅借應交稅金-應交增值稅,營業外收入
2024 03/03 17:34

84785000 

2024 03/03 17:37
具體金額呢,為啥要有營業外收入

易 老師 

2024 03/03 17:38
3%是全額增值稅,2%為差額營來外收入

84785000 

2024 03/03 17:42
可是發票上收入不含稅收入是40萬啊?主營業務收入應該也是40萬啊

易 老師 

2024 03/03 17:48
同學您好,收入不影響的

84785000 

2024 03/03 17:53
什么收入不影響,收入不就是不含稅金額嗎?那為啥還要計入營業外收入啊?

84785000 

2024 03/03 17:54
不就是把不含稅金額計入收入,把稅額計入應交稅費嗎?為啥還要多出來營業外收入?小規模納稅人超過30萬要交稅

易 老師 

2024 03/03 17:57
同學您好,借:應收賬款41.2,貸:主營業務收入40,應交稅金-應交增值稅1.2借應交稅金-應交增值稅0.8,貸營業外收入0.8

84785000 

2024 03/03 18:34
應收賬款不是404000嗎?

易 老師 

2024 03/03 18:53
直接開的是1%的票 借:應收賬款40.4,貸:主營業務收40,應交稅金-應交增值稅0.4
