問題已解決
老師,水電費怎么計提,我們是一般納稅人,對方次月給我們開專票。



你好!做暫估
借:管理費用等 不含稅金額
貸:其他應付款-暫估
下月收到票
紅沖暫估分錄,再做正確分錄
2024 03/01 20:21

84784949 

2024 03/01 20:23
不是做應付賬款嗎

張曉慶老師 

2024 03/01 20:29
你好!其他應付款是指企業在商品交易業務以外發生的應付和暫收款項,而應付賬款是指因購買材料、商品或接受勞務供應等而發生的債務。
所以水電費放到其他應付款

84784949 

2024 03/01 20:34
我掛了供應商可以嗎?

張曉慶老師 

2024 03/01 20:50
你好!沒關系,下次記得掛其他應付款即可。

84784949 

2024 03/01 21:46
那我收到的物業費預存款,金額不大幾百塊,可以直接做費用嗎?還是先做往來?

張曉慶老師 

2024 03/01 22:24
你好!收到的物業費預存款先掛往來。
