問題已解決
收到個稅手續費退款,分錄是借:銀行存款,貸:營業外收入,應交稅費-增值稅,申報增值稅的時候怎么申報呢?



同學你好
填寫在六個點
2024 03/01 14:05

84785041 

2024 03/01 14:06
增值稅及附加稅費申報表附表(表一)么?有開具增值稅專用發票,開具其他發票,未開具發票,納稅檢查調整,填寫在未開具發票列么

樸老師 

2024 03/01 14:10
同學你好
對的
是這樣的

84785041 

2024 03/01 14:14
收到個稅手續費退款計入的是營業外收入,但是增值稅及附加稅費申報表附表(表一)填寫在未開具發票列,最后顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業收入是不一致的,差額就是這個個稅手續費退款,那要怎么處理呢?

樸老師 

2024 03/01 14:19
也可以計入其他收益的

84785041 

2024 03/01 14:20
我們用的是小企業會計準則,所以我用的是營業外外收入,那顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業收入是不一致的,差額就是這個個稅手續費退款,有關系嗎?

樸老師 

2024 03/01 14:24
你填寫在服務收入那里
