問題已解決
老師,公司一直虧損,固定資產(chǎn)清理余額為負(fù)數(shù)怎么處理前幾年積累下來的,從21年開始



你好,這個固定資產(chǎn)處理完畢了嗎?
2024 02/28 16:42

84785029 

2024 02/28 16:44
要處理已經(jīng)處理目前賬上還有其他固定資產(chǎn) 發(fā)票都開出去了 款也收到了

郭老師 

2024 02/28 16:45
借利潤分配未分配利潤,貸固定資產(chǎn)清理。

84785029 

2024 02/28 16:47
不用以前年度損益調(diào)整嗎 23年的匯算清繳要在哪張表上調(diào)整嗎

郭老師 

2024 02/28 16:49
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤,企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,你看一下你用的是哪一個轉(zhuǎn)則做賬。

郭老師 

2024 02/28 16:50
你銷售出去的固定資產(chǎn)有發(fā)票的情況下,105090這個表格里面填寫可以抵扣的。

84785029 

2024 02/28 17:09
借:固定資產(chǎn)清理 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣才平老師,這個憑證做的對嗎

郭老師 

2024 02/28 17:12
你好,你看下之前是在貸方有余額嗎?

84785029 

2024 02/28 18:36
之前年度有余額謝謝

郭老師 

2024 02/28 18:38
之前有貸方余額的可以。
