問題已解決
老師,原材料可以做報廢處理或者其他處理嗎



你實際情況是什么,按什么來申報,你報廢的話得有報廢的證明
如果你沒有報廢,你想要走報廢,那你得出證明。
2024 02/28 13:58

84785017 

2024 02/28 14:38
除了領料處理,可以進行哪些其它處理呢

郭老師 

2024 02/28 14:39
你好,銷售出去送出去
報廢

84785017 

2024 02/28 14:54
12月報銷,缺發票,怎么做賬
次年發票到了,又該怎么做賬

郭老師 

2024 02/28 14:55
具體的是什么業務的12月份的成本費用嗎?如果是的話,借管理費用,貸銀行存款,第二年發票到了,借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤
貸其他他應付款。

84785017 

2024 02/28 14:56
是快遞費報銷這種費用報銷

郭老師 

2024 02/28 14:57
好,那就按照上面的來就可以的。

84785017 

2024 02/28 14:58
沒明白什么意思

郭老師 

2024 02/28 15:00
借管理費用,貸銀行存款,第二年發票到了,借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤
貸其他他應付款。

郭老師 

2024 02/28 15:00
這里面的哪一個沒有看懂。

84785017 

2024 02/28 15:07
借,貸其它應付款沒看懂,因為錢已經付過了已經貸銀行存款過了

郭老師 

2024 02/28 15:09
你好,已經給過他了,但是你需要紅沖錢沒有退回來,做不了銀行放款,用一個往來科目來代替,你這里可以換成任何一個往來科目,最后都是沒有余額的。

84785017 

2024 02/28 15:26
好的,可以這樣做賬嗎:
1.若發票不會來,12月做賬借管理費用,貸銀行存款。后期不進行處理
2.若發票次年會來,則12月做賬借其它應收款,貸銀行存款。次年發票來了做賬借管理費用,貸其它應收款

郭老師 

2024 02/28 15:27
你好,不是的,你第二種方法沒有根據權責發生制,你這樣的話,它屬于2024年的費用了,實際它屬于2023年的。

84785017 

2024 02/28 15:32
上年度12月的差旅費次年報銷會計分錄是什么

郭老師 

2024 02/28 15:36
借銷售費用、差旅費貸其他應付款,
借其他應付款貸銀行存款

84785017 

2024 02/28 15:44
有些人12月在外出差,次年1月份才回來報銷,但是上年度已關賬,怎么做賬呢

郭老師 

2024 02/28 15:45
你好,那就借利潤分配,未分配利潤貸銀行
直接在一月份做這個。

84785017 

2024 02/28 15:47
有無發票會計分錄一樣嗎,不一樣的話會計分錄分別是什么呢

郭老師 

2024 02/28 15:52
一樣的,一樣做賬務處理,只不過是有發票的可以稅前扣除,沒有發票的不允許。
