問題已解決
那我3月份重新建立外賬錄的期初余額錄內賬的哪些數據好呢?涉及后期好做賬



你把所有的余額都去盤點,貨幣資金,往來科目,存貨、固定資產、應付職工薪酬、應交稅費、實收資本
2024 02/26 21:36

郭老師 

2024 02/26 21:36
就是你有什么去盤點什么。差額不平的話,放到未分配利潤里面去。

84784965 

2024 02/26 21:39
好的謝謝老師!

84784965 

2024 02/26 21:39
公司的存貨特別多

84784965 

2024 02/26 21:41
往來科目很亂

郭老師 

2024 02/26 21:42
往來科目最好和對方企業對賬
存貨去盤點

84784965 

2024 02/26 21:43
往來掛的多到年底怎么處理呢

郭老師 

2024 02/26 21:50
內賬的按照實際業務掛著就可以了,不用處理呀
外賬如果你們是有限公司其他應收款借方余額是個人的,這種需要還錢,然后預收賬款在貸方,有余額的金額不要太大,太大的話有隱瞞收入的風險

84784965 

2024 02/26 21:50
所有的存貨都要去記外賬上嗎

郭老師 

2024 02/26 21:51
有發票的或者是你公戶支付的,這些必須做,還有一個你們銷售出去的購入的需要做

84784965 

2024 02/26 21:52
那可以自己編個這些往來科目的余額嗎

郭老師 

2024 02/26 21:54
你這樣的出來的余額也不對。

84784965 

2024 02/26 21:55
所以這些科目的期初余額不知道怎么編制了

84784965 

2024 02/26 21:56
之前的庫存商品購進收入也不知道怎么編制

郭老師 

2024 02/26 22:16
內賬的話,你可以去參考外賬。

84784965 

2024 02/27 13:27
我是說外賬編制

郭老師 

2024 02/27 13:29
說的外賬做賬務處理還是期初
如果是期初的話,這個不能單獨設置期初
你得根據你上一個月月末的余額,你申報給稅務局的季度財務報表和你賬上的需要是一致,你前后需要銜接,你不能從半中央開始就設置起初年初數。
