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日常雜費員工墊付的,墊付在拿發(fā)票對公報銷給員工了,這個會計分錄怎么處理



你好!這個借管理費用-XX費用 貸銀行存款等
2024 02/26 16:30

84784952 

2024 02/26 16:31
會計分錄不用寫員工名稱對吧

宋生老師 

2024 02/26 16:32
你好!可以不用的了

84784952 

2024 02/26 16:32
我看外賬做的會計分錄,
借 管理費用—**費用,
貸:其他應(yīng)付款-**員工
這個分錄對嗎

宋生老師 

2024 02/26 16:33
你好!墊付的時候這樣做是可以的

84784952 

2024 02/26 16:35
員工墊付了拿到發(fā)票就寫報銷單就當(dāng)月付給員工了就不用寫其他應(yīng)付款了吧,直接借管理費用**費用 貸 銀行存款 就行了吧

宋生老師 

2024 02/26 16:36
你好!可以的。操作沒問題

84784952 

2024 02/26 16:38
工資能做其他應(yīng)付款**員工嗎?我看之前賬務(wù)是這樣做的

宋生老師 

2024 02/26 16:39
你好!可以的。可以這樣

84784952 

2024 02/26 16:40
不用調(diào)這個賬改成職工薪酬嗎?

宋生老師 

2024 02/26 16:42
你好!明白了,你說的工資本身,工資是計入應(yīng)付職工薪酬。如果有人代付了,就是其他應(yīng)付款。

84784952 

2024 02/26 16:50
沒有代付,直接對公轉(zhuǎn)到每個員工銀行卡上的,外賬這邊會計分錄寫的其他應(yīng)付款某某員工

宋生老師 

2024 02/26 16:51
你好!這樣不準(zhǔn)確的了

84784952 

2024 02/26 17:43
2月支付代理記賬公司款,3月才收到代理記賬公司開據(jù)的 普通發(fā)票 這期間會計分錄怎么處理

宋生老師 

2024 02/26 17:47
你好!借預(yù)付賬款 貸銀行存款
借管理費用 貸預(yù)付賬款
