問題已解決
公司還沒開始發展,沒業務,前期只有一個管理層有社保,但是沒有工資,這樣一直掛著,怎么做賬啊



同學,你好
社保這個做管理費用-社保費
2024 02/23 14:31

84784971 

2024 02/23 14:32
個人部分呢

小菲老師 

2024 02/23 14:32
可以參考
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金

84784971 

2024 02/23 14:32
沒有工資,工資是0

84784971 

2024 02/23 14:32
個稅要申報嗎

小菲老師 

2024 02/23 14:33
同學,你好
工資金額就是0

84784971 

2024 02/23 14:35
那社保個人部分怎么平賬啊?個稅0申報,還是不申報啊

小菲老師 

2024 02/23 14:35
同學,你好
社保個人部分就是掛賬
個稅0申報

84784971 

2024 02/23 14:42
掛賬怎么平呢,這個管理層后面應該也不發工資的

84784971 

2024 02/23 14:42
只是給他交社保

小菲老師 

2024 02/23 14:42
同學,你好
如果之后不發工資,轉到營業外支出

84784971 

2024 02/23 14:44
那我按社保個人金額做工資去申報可以嗎,這樣直接可以平賬

小菲老師 

2024 02/23 14:45
同學,你好
也可以的
