問題已解決
一般納稅人開進來的勞務費專票,是是怎么入賬?



借管理費用、勞務費或主營業(yè)務成本、勞務費。
貸銀行
2024 02/21 14:50

84785025 

2024 02/21 14:53
沒有借:應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?

郭老師 

2024 02/21 14:53
借管理費用、勞務費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行

84785025 

2024 02/21 14:54
我是這樣寫的,為什么進項稅額是負數(shù)呢?

郭老師 

2024 02/21 14:58
因為你設置的是貸方余額,他現(xiàn)在在借方有余額,當然是負數(shù)啊。

84785025 

2024 02/21 15:24
好的,我的勞務費直接入主營業(yè)務成本就是做成本了,那進項購入的庫存商品最后是不是結轉到主營業(yè)務成本呢?

郭老師 

2024 02/21 15:25
你好,你對應的收入是什么?

84785025 

2024 02/21 15:27
收入就是賣這些東西

郭老師 

2024 02/21 15:28
你好,你買來直接銷售的嗎?如果是的話,你這個勞務費做不了成本。你只能是產(chǎn)品的拿來做成本

84785025 

2024 02/21 15:33
那勞務費是開的進項發(fā)票,我是做什么比較好?

郭老師 

2024 02/21 15:34
你好,哪個部門使用的?

84785025 

2024 02/21 15:35
不知道,我們是外賬,具體還不知道,可以入管理費用吧

84785025 

2024 02/21 15:35
可是進項發(fā)票可以勾選抵扣吧,我已經(jīng)抵扣了

郭老師 

2024 02/21 15:36
不知道問清楚,要不做不了。

84785025 

2024 02/21 15:36
我抵扣了哈

郭老師 

2024 02/21 15:37
確定是生產(chǎn)辦公用的可以。

84785025 

2024 02/21 15:38
進項是材料入庫存商品,之后有銷售就結轉主營業(yè)務成本吧?

郭老師 

2024 02/21 15:39
是的,對的,是這么做的。

84785025 

2024 02/21 15:40
好的,謝謝

郭老師 

2024 02/21 15:40
不用客氣,工作愉快。
